Quand commence la déclaration de revenus

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Qu'est-ce que la formule 16? Télécharger le formulaire 16 et File Déclaration de revenus

Mise à jour le 1 août 2017 - 17:31:31

Quand commence la déclaration de revenus

Formulaire de revenu fiscal 16 est un certificat de votre employeur. Il certifie que TDS a été déduit de votre salaire par l'employeur. Si un employeur TDS sur le salaire déduit, il doit émettre l'impôt sur le revenu Formulaire 16 selon les règles fiscales de l'Inde. Formez n ° 16 est délivré une fois par an, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit immédiatement l'exercice au cours duquel l'impôt est déduit.

Quand commence la déclaration de revenus

Une des formes d'impôt sur le revenu le plus important est la forme 16. Il contient la plupart des informations dont vous avez besoin pour préparer votre déclaration d'impôt sur le revenu en Inde. Forme 16 comporte deux parties des parties A et B.

  • Nom et adresse de l'employeur
  • BRONZER & PAN de l'employeur
  • PAN de l'employé
  • Sommaire de l'impôt déduit & déposé tous les trois mois, qui est certifiée par l'employeur
  • L'année d'évaluation
  • Période d'emploi avec l'employeur
  • Formulaire 16 Partie A doit être généré et téléchargé via Traces portail
  • La partie A du formulaire 16 dispose également d'un numéro unique certificat TDS.
  • rupture détaillée du salaire versé
  • Les déductions autorisées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (en vertu du chapitre VIA)
  • L'article 89
  • Si vous avez eu plus d'un emploi au cours de l'année, vous aurez plus d'un Form16.
  • La partie B est préparé par l'employeur manuellement et émis ainsi que la partie A. (Êtes-vous un employeur? Si vous êtes un employeur, votre fichier TDS Retour ici)

Form-16 Partie B / Annexe / Déclaration des salaires

Lorsque vous remplissez votre I-T Retour, vous devez saisir les détails suivants.

2 Breakup de l'article 80C Déductions

3 Agrégat de la section 80C déductions(Brut & Montant déductible)

4 TDS (impôt à la source)

5 impôt à payer ou remboursement dû

Quand commence la déclaration de revenus

Lorsque vous remplissez votre I-T Retour, vous devez saisir les détails suivants.

1 TDS Déduit par l'employeur

4 Nom et adresse de l'employeur

5 Évaluation actuelle Année

6 Votre (Contribuable&# 8217; s) Nom et adresse

Quand commence la déclaration de revenus

Télécharger le formulaire 16 et File Déclaration de revenus

Notre logiciel sélectionne automatiquement toutes les informations pertinentes de votre Form16 et prépare votre déclaration de revenus. Pas besoin d'entrer quoi que ce soit manuellement.

Foire aux questions sur le soutien Form-16

Vous pouvez obtenir le formulaire 16 de votre employeur. Même si vous avez quitté votre emploi, votre employeur vous fournira un formulaire 16. Malheureusement, cette forme d'impôt sur le revenu 16, ne peut pas être téléchargé à partir de n'importe où.

Je n'ai pas le formulaire 16 comment dois-je produire mon retour?

Bien que ce soit l'un des plus importants sous forme d'impôt sur le revenu, ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas. Vous pouvez encore déposer votre déclaration d'impôt sur le revenu. Cliquez ici pour en savoir plus.

En cas d'absence TDS L'employeur doit émettre un formulaire 16?

certificat de TDS dans Form16 est émis lorsque TDS a été déduit. Si aucun TDS a été déduit par l'employeur, il ne peut pas vous donner un formulaire 16.

Jetez un oeil à notre guide sur la façon de e-fichier sans form16

Lorsque l'employeur TDS et ne déduit délivre pas de certificat?

Toute personne responsable du paiement des salaires doit déduire TDS avant d'effectuer le paiement. La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que toute personne qui TDS d'un déduit le paiement, doit fournir un certificat avec les détails de TDS déduits & déposé. Un employeur spécifique, est obligatoirement tenu de fournir un certificat, au format du formulaire 16. Lire la suite

Si aucun formulaire 16 a été délivré à moi que cela signifie que je ne dois pas payer d'impôt ou une déclaration?

Bien que la charge de la déduction de l'impôt sur les salaires et la fourniture Form16 à l'employeur; la charge de payer l'impôt sur le revenu et le dépôt de déclaration d'impôt sur le revenu est sur vous. Si votre revenu de toutes les sources est au-dessus de la dalle d'impôt minimum que vous devez payer l'impôt, que ce soit ou non déduite de votre employeur TDS. Même quand il ne parvient pas à vous délivrer un formulaire 16, vous devez déposer une déclaration d'impôt sur le revenu.

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Dépôt électronique Déclarations de revenus (ITR) est rendue facile avec la plate-forme ClearTax. Il suffit de télécharger le formulaire 16, réclamer vos déductions et obtenir votre numéro d'accusé de réception en ligne. Vous pouvez déclaration d'impôt TED sur le revenu sur votre revenu de salaire, propriété de la maison, les gains en capital, entreprise & profession et les revenus provenant d'autres sources. En outre, vous pouvez également produire des déclarations de TDS, générer Form-16, utilisez notre logiciel de calcul d'impôt, réclamez HRA, vérifier l'état de remboursement et de générer des reçus de loyer pour le dépôt d'impôt sur le revenu.

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    Si vous êtes travailleur autonome, voici une étape par étape sur la façon de remplir votre déclaration de revenus annuelle

    Quand commence la déclaration de revenus

    La date limite Janvier métiers à tisser, ce guide expose les bases pour obtenir vos affaires fiscales afin de remplir et votre déclaration de revenus d'auto-évaluation. Les pénalités fiscales ont augmenté cette année, de sorte que le dépôt de votre déclaration de revenus rapidement et obtenir dès la première fois est plus important que jamais. Après tout, en ces temps difficiles, tout le monde devrait viser à éviter de gaspiller leur argent durement gagné sur de lourdes pénalités.

    Inscription auprès de HM Revenue & Douane

    Si vous croyez que vous devez remplir une déclaration de revenus, vous devez informer HM Revenue & Customs (HMRC). Il existe une variété de formes à utiliser; sélectionner la bonne dépendra de vos raisons pour avoir besoin d'un retour ... Si vous&# 8217; re nouveau travailleur autonome, utilisez le formulaire CWF1 ... Si vous&# 8217; re devenir un associé d'une société, l'utilisation sous forme SA401 ... Pour toute autre raison, comme vous êtes devenu administrateur, vous&# 8217; re probablement besoin sous forme SA1

    S'il vous plaît noter que si vous&# 8217; re va autonome ou devenir un partenaire, vous pouvez aussi avoir besoin de commencer à payer les cotisations de la catégorie nationale 2 d'assurance (actuellement 2,50 £ par semaine). Utilisez le formulaire CA5601 si vous pensez que cela vaut pour vous.

    En outre, si la société est nouvellement formé, il devra être enregistré séparément avec HMRC, en utilisant le formulaire SA400.

    La plupart des enregistrements HMRC peuvent désormais se faire en ligne sur leur site web www.hmrc.gov.uk.

    Les informations requises dans ces formes est assez simple, comme le nom, la date de naissance et adresse. Vous aurez également besoin de votre numéro national d'assurance. Si vous&# 8217; re l'enregistrement que vous aurez besoin aussi travailleur autonome ou en tant que partenaire pour fournir des détails sur l'entreprise, comme quand il a commencé, son adresse, ce que l'industrie l'entreprise exerce ses activités dans, etc.

    Si vous&# 8217; re terminer le processus d'enregistrement à l'aide des formulaires papier, l'adresse que vous avez besoin de les envoyer à la fois complète se trouve sur le formulaire. Vous devez toujours garder une copie du formulaire et notez la date à laquelle vous l'avez envoyé.

    HMRC vous enverra une confirmation d'inscription et de vous fournir votre contribuable unique,&# 8217; la référence ou UTR. Ceci est une référence unique pour vos affaires fiscales. Vous devez citer ce sur tous les paiements que vous effectuez ou toute correspondance à HMRC. Ils pourront également vous demander ceci ou votre numéro de sécurité sociale si vous les appelez jamais avec une requête.


    Combien de temps peut-ce que l'IRS ont à percevoir des impôts?

    Le pouvoir de collecte de l'IRS est lié par ce qu'on appelle un état de limitations. En règle générale, une loi de prescription est une date d'expiration pour les réclamations juridiques. Il définit quand une réclamation doit être portée, et quand est très précis. Même si vous manquez le délai de prescription d'un jour, votre demande expirera.

    Le pouvoir de collecte IRS est limitée par un délai de prescription qui empêche l'IRS de percevoir sur une dette fiscale après dix ans. Bien que cette règle de base est claire, son application est tout sauf. Il y a deux principaux facteurs compliquant à la navigation d'un délai de prescription: quand allez-vous commencer le comptage et, après sa route, ce qui met en pause l'horloge?

    Lorsque le Statut de démarrage Est-ce que l'IRS contre Counting?

    Quand commence la déclaration de revenusTax Returns auto-évaluation et des paiements

    Le but de l'évaluation est auto de déclarer à HMRC tous les revenus pour une année d'imposition pour assurer le bon montant de la taxe est payée. Si le revenu a été reçu cette taxe n'a pas encore à payer, par exemple l'impôt sur les dividendes, HMRC percevra l'impôt dû par auto-évaluation. Il est donc important de connaître d'auto-évaluation afin que l'argent peut être mis sur un côté prêt à payer HMRC.

    Un chef d'entreprise doit remplir une taxe d'auto-évaluation Retour si elles étaient un directeur dans l'année d'imposition. Par exemple, une personne qui a été administrateur entre le 6 Avril 2015 et Avril 2016 5ème besoin de déposer une déclaration d'impôt 15/16.

    Il y a d'autres raisons pour lesquelles une personne aurait besoin de produire une déclaration pour une année d'imposition. Ceux-ci comprennent, sans s'y limiter:

    • Le travail indépendant
    • Revenu plus de 100.000 £ dans une année d'imposition
    • Revenu supérieur à 50 000 £ et des allocations familiales a reçu dans le ménage
    • Les revenus des biens ou des terres
    • Revenu hasn&# 8217; t été imposée et plus de 2 500 £
    • Le revenu qui a été imposé et était de £ 10,000 ou plus avant de payer l'impôt
    • Nécessité de payer les gains en capital Les pertes fiscales ou rapport
    • Les revenus de l'étranger
    • Vécu ou travaillé à l'étranger et avaient un revenu au Royaume-Uni

    HMRC ont un outil pour aider à confirmer si une déclaration d'impôt doit être déposée. Il suffit de remplir leur questionnaire en ligne pour vérifier.

    lettre HMRC &# 8211; Avis à remplir une déclaration de revenus

    Lorsqu'une personne est enregistrée pour auto-évaluation, HMRC envoyer un &# 8216; remarquez à remplir une déclaration de revenus&# 8217; pour rappel. Ceux-ci sont normalement envoyés peu après Avril lorsque l'année 5ème fiscale a pris fin.

    Si HMRC ne pas envoyer un avis à remplir une déclaration d'impôt, s'il vous plaît entrer en contact et nous pouvons vérifier pour vous &# 8211; tout ce que nous aurons besoin est votre numéro de UTR.

    Si vos données personnelles ne sont pas à jour à HMRC, alors vous ne pouvez pas recevoir la correspondance importante. Si vous nous faites savoir votre numéro de UTR nous pouvons vérifier vos enregistrements d'adresses sont corrects avec HMRC.

    Enregistrement pour Auto-évaluation

    Lorsqu'une personne identifie une raison pour le dépôt d'une déclaration d'impôt, ils doivent dire HMRC auto-évaluation. Cela se fait soit en complétant un formulaire en ligne HMRC ou en téléchargeant et en affichant un formulaire rempli à SA1 HMRC.

    Il faut HMRC jusqu'à 6 semaines pour émettre un individu avec un numéro de UTR. Dès qu'il arrive, s'il vous plaît le transmettre à votre gestionnaire de compte afin que nous puissions aider les questions et le dépôt des déclarations.

    Une personne unique Contribuable de référence (UTR) aura été émis par HM Revenue & Des douanes si vous avez terminé un SATR dans le passé. L'UTR est composé de dix chiffres, par exemple 12345 67890 et se trouvent sur une déclaration de revenus déposée antérieurement, un avis de remplir une déclaration d'impôt ou sur un relevé de compte. Notez qu'un nombre UTR individu est différent à un Siret UTR.

    Ce que nous devons remplir une taxe d'auto-évaluation Retour

    Informations sur un revenu des personnes de votre entreprise est normalement dans les dossiers de notre logiciel. Il peut cependant y avoir des revenus provenant d'autres sources que nous ne&# 8217; t ont ce qui sera nécessaire pour remplir une taxe d'auto-évaluation retour. Les exemples sont les suivants:

    • Intérêts et dividendes reçus, autres que ceux de votre société à responsabilité limitée
    • Le revenu de pension reçu
    • Revenus locatifs
    • Les gains ou pertes en capital
    • Les paiements dans les régimes de retraite personnels
    • Dons à la charité
    • P45s, P60s et P11D de précédents dans l'emplois année d'imposition
    • déductions de prêts étudiants ou obligation de rembourser un prêt étudiant
    • Toute autre information que vous considérez peut être nécessaire pour votre retour

    Nous pouvons vous aider à préparer et à déposer des déclarations de revenus &# 8211; il suffit de remplir le questionnaire sur votre tableau de bord. Don&# 8217; t oublier, pour recevoir le rabais de dépôt tôt sur nos frais pour la préparation et le dépôt de déclarations de revenus d'auto-évaluation, votre questionnaire d'accueil rempli et toute information doit être avec nous soutenir avant 31 Octobre après la fin de l'année d'imposition.

    Si vous&# 8217; d notre aide avec votre vous pouvez compléter les déclarations de revenus d'auto-évaluation du questionnaire sur votre tableau de bord qui sera affiché après le 6 Avril. Nous vous recommandons de remplir le plus rapidement possible après 6 Avril en raison des chiffres que nous devons remplir, nous le faisons du premier arrivé, premier servi.

    La date limite pour le dépôt de la taxe d'auto-évaluation en ligne et retours des paiements est minuit 31 Janvier. Nous commençons le travail sur eux dès l'année d'imposition commence le 6 Avril et nous vous recommandons de remplir votre déclaration de revenus le plus tôt possible afin que vous puissiez comprendre si vous devez de l'impôt supplémentaire ou si vous êtes en raison d'un remboursement.

    Même si votre déclaration de revenus est déposée dès Avril, vous n&# 8217; t doivent effectuer le paiement immédiatement, à moins qu'il est en retard. Les délais pour le paiement des taxes d'auto-évaluation sont les suivants:

    • 31 Janvier &# 8211; pour tout impôt que vous devez payer pour l'année d'imposition précédente (appelée soulte) et votre premier &# 8216; Acomptes&# 8217;
    • 31 Juillet pour votre deuxième &# 8216; Acomptes&# 8217;

    Les acomptes sont des paiements anticipés vers la facture d'impôt que vous devrez payer pour cette année d'imposition. Il est calculé en regardant votre facture d'impôt de l'année précédente et si cela était supérieur à £ 1000 il est calculé automatiquement et est payable en deux versements. La première est due le 31 Janvier, le même jour que votre paiement d'équilibrage qui efface votre facture d'impôt pour l'année précédente. Le deuxième est dû le 31 Juillet. Il est conçu pour vous aider à étaler vos paiements plus HMRC préférez recevoir vos paiements le plus tôt possible plutôt que d'attendre 10 mois après la fin de l'année fiscale à nouveau.

    Chaque versement est normalement 50% de vos années précédentes facture d'impôt. Par exemple, si vous avez payé £ 4,000 d'impôt pour l'année d'imposition 2014/15, vous devez faire un paiement en raison de £ 2000 au 31 Janvier 2016 et le deuxième paiement de £ 2000 le 31 Juillet ici 2016.

    Toi&# 8217; aurez besoin pour vous assurer HMRC recevoir votre paiement avant leur date limite pour éviter tout intérêt. Ils seront également appliquer une pénalité de retard de paiement de 5% de l'impôt dû si elle demeure impayé avant le 2 Mars. Il existe différentes façons de payer HMRC et le temps dont vous avez besoin pour permettre votre paiement pour les atteindre dépend de votre mode de paiement.

    L'un des moyens les plus rapides et les plus sûrs de payer est en utilisant la banque en ligne. Tout ce que vous&# 8217; ll besoin est de savoir combien de payer et votre numéro individuel de UTR. Vous pouvez trouver ces informations dans le calcul de l'impôt taxe d'auto-évaluation et de retour SA302.

    Le SA302 est utile pour effectuer des paiements, car il montre le total dû par les délais et votre numéro de UTR. Lorsque vous effectuez un paiement que vous en utilisant services bancaires en ligne&# 8217; ll doit donner une référence de paiement à 11 chiffres qui est votre numéro de UTR suivi de la lettre &# 8216; K&# 8217 ;.

    Si nous produit votre déclaration, vous&# 8217; trouverez des copies de votre déclaration d'auto-évaluation et de retour SA302 dans votre filestore.

    HMRC permet près de 10 mois à compter de la fin de l'année d'imposition pour produire des déclarations fiscales d'auto-évaluation (non que nous vous recommandons de laisser que tard!).

    Dès le retour est un jour de retard, HMRC délivre automatiquement leur première pénalité et continuer avec des sanctions supplémentaires jusqu'à ce que le retour est déposé.



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